公司治理中的審計機制研究

更新時間:2023-06-04 21:10

為您推薦公司治理中的審計機制研究免費在線收聽下載的內(nèi)容,其中《041-2021年注會戰(zhàn)略第五章第一節(jié)(公司治理概述)》中講到:“此處對權(quán)益的界定是對專用性資產(chǎn)的求償權(quán),權(quán)益性的公司治理機構(gòu)機制主要是與利益相關(guān)者的專用性資產(chǎn)相對應,包括股權(quán)機制,債權(quán)機制,經(jīng)營者機制,工會機制和消費者供給者...”

此處對權(quán)益的界定是對專用性資產(chǎn)的求償權(quán),權(quán)益性的公司治理機構(gòu)機制主要是與利益相關(guān)者的專用性資產(chǎn)相對應,包括股權(quán)機制,債權(quán)機制,經(jīng)營者機制,工會機制和消費者供給者機制

041-2021年注會戰(zhàn)略第五章第一節(jié)(公司治理概述)

21:21/38:58

聽友80239841

33

披露和激蕩導致太陽公司在一六年和一七年年報存在信息捕食虛假起載。這個違法了披露真是披露說中業(yè)機構(gòu)這個公司治理基礎(chǔ)設(shè)施,咱們看太陽公司上述年報,經(jīng)過諸策外事審計以后,審計師出去了標準保留審計線中介機構(gòu)

CPA戰(zhàn)略管理習題班 習題演練(二)簡答題(3)

09:34/22:42

中欣網(wǎng)校

81

我們審理組是內(nèi)部要建立溝通,機制溝通,協(xié)調(diào),審計的進度討論解決審計過程當中發(fā)現(xiàn)的一些困難,遇到了一些困難和問題,那么提出思路對策,另外一方面要跟被審計單位建立一種定期的溝通機制,就審計出現(xiàn)的情況和問題進行必要的溝通

1.審計溝通概述

35:47/37:13

張老哥

42

這個你們公司收購另外一個公司下一個,我們主要是從四個方面來評估信息披露的一個質(zhì)量,一個是財務信息,一個是審計信息,一個是合規(guī)的要求,一個是披露,要集市第二一個那會計信息披露在我們公司治理中的作用

5-02戰(zhàn)略精講24講-公司治理2

21:18/33:36

聽友80239841

298

履職要求等治理制衡機制以及決策,執(zhí)行、監(jiān)督,激勵約束等治理運行機制。有效的公司治理是商業(yè)銀行的健康可持續(xù)發(fā)展的基石,也是商業(yè)銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對商業(yè)銀行法人監(jiān)管的重點

第8章 公司治理 8.1商業(yè)銀行公司治理概述

01:47/14:14

合肥Marc

66

知識產(chǎn)權(quán)研究中心創(chuàng)業(yè)與就業(yè)研究中心中國投資研究中心公司治理與會計研究中心現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究中心法治發(fā)展與司法改革研究中心經(jīng)濟史研究中心會計核算與統(tǒng)計核算研究所,中國農(nóng)村土地法律制度研究中心,中俄經(jīng)濟語法比較研究中心

中南財經(jīng)政法大學

30:18/52:50

德克聽書

103

這個你們公司收購另外一個公司下一個,我們主要是從四個方面來評估信息披露的一個質(zhì)量,一個是財務信息,一個是審計信息,一個是合規(guī)的要求,一個是披露,要集市第二一個那會計信息披露在我們公司治理中的作用

5-02戰(zhàn)略精講24講-公司治理2

21:18/33:36

聽友80239841

137

商業(yè)銀行公司治理指引中第七條明確商業(yè)銀行良好的公司治理,應當至少包括以下內(nèi)容健全的組織架,構(gòu)、清晰的職責,邊界、科學的發(fā)展戰(zhàn)略,估值準則和良好的社會責任,有效的風險管理與內(nèi)部控制,合理的結(jié)束機制,完善的信息披露機制

第8章 公司治理 8.1商業(yè)銀行公司治理概述

01:47/14:14

合肥Marc

66

這樣,如何通過制度安排確保中介機構(gòu)的獨立性就成了公司治理中介機構(gòu)信用機制建構(gòu)的核心信用中介機構(gòu)的主要作用是保證公司披露信息的質(zhì)量,以減少利益相關(guān)者的信息不對稱程度

戰(zhàn)略29第5章第4節(jié) 公司治理的基礎(chǔ)設(shè)施(1)

09:28/12:36

聽友80239841

169

如果我們雇傭兩名審計師來進行審計,在完美審計條件下審計師甲謊報,而審計師乙如實報告違規(guī),那么就可以肯定審計師甲說謊則設(shè)計如下一個囚徒困境機制就可以防止審計合謀,而且成本低廉

囚徒困境4

01:51/08:51

簡單閱讀每一天

1

深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范指引中關(guān)于公司治理的相關(guān)的規(guī)范性的要求,首先是總體要求上市公司應當健全治理機制,建立有效的公司治理結(jié)構(gòu),明確股東董事監(jiān)視和高級管理人員的權(quán)利和義務

公司治理(1)

00:00/17:22

張迎輝先生

53

安全審計是落實系統(tǒng)安全策略的重要機制和手段,通過安全審計識別與環(huán)護計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)的攻擊行為,拘殺計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的縣民行為當時信息安全保障系統(tǒng)中的一個重要組成部分

系統(tǒng)分析師考試指導,第14章-5,朗讀者,翟肖君

08:26/14:00

翟肖君_ZCM

1

當然,先于自己的功力和積累,我目前都有企業(yè)合規(guī)的研究,還只是初步的階段性的。對于企業(yè)合規(guī)的更深層次的問題,尤其是企業(yè)合規(guī)對公司治理結(jié)構(gòu)的影響問題可以說琢磨不多,這些內(nèi)容還有待繼續(xù)進行探索。由于我國行政監(jiān)管部門所能提供的合規(guī)激勵機制仍然不多

企業(yè)合規(guī),必然復必須成為法學/法律/司法新路徑新模型

00:52/04:44

龍元富律師

394

研究所經(jīng)濟研究所投資研究所,財稅研究所,會計研究所,金融研究所,保險研究所審計研究所,財務管理研究所,民商法研究中心,國際商務研究所,宏觀經(jīng)濟研究所,國際人力資源開發(fā)與管理研究所

中南財經(jīng)政法大學

32:07/52:50

德克聽書

103

檢查商銀行內(nèi)部資本充足評估程序,蘋果公司治理,資本規(guī)劃,內(nèi)部控制和審計等對商銀行的信用風險,市場風險,操作風險,銀行賬本利率,風險,流動風險,生育風險以及戰(zhàn)略風險等各類風險進行評估

第11章 資本管理 04

05:21/10:12

合肥Marc

1